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审计的工作与职责

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作为审计,大家需要有较强的学习能力,同时要有较强的抗压能力。下面是小编给大家带来的审计的岗位工作内容与职责7篇,欢迎大家阅读转发!

审计的工作与职责精选篇1

1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

2.按照当地会计制度的规定运用用友erp软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

任职资格;

1.大专以上学历,一年以上工作经验,拥有会计从业资格证;应届毕业生可塑性强也可。

2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

5.独立熟练运用erp软件(用友、金蝶等)

审计的工作与职责精选篇2

职位介绍:

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:

协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;

协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;

完成审计函证的编制生成等;

职位要求:

会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;

英语四级及以上水平;

实习期间:20__年11月-20__年4月末

出勤率不得低于95%

审计的工作与职责精选篇3

金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:

1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;

3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;

4.对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

6.所负责产品线的知识整理

任职资格:

1.本科及以上学历

2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

3.具备一定的财务知识;

4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

7.熟悉java,sql,vba,python等任何一门编程语言优先;

8.能够承担压力;

审计的工作与职责精选篇4

岗位职责:

1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;

2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;

3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;

4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。

任职要求:

1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;

2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;

3、具备经营核算基础能力;

4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。

审计的工作与职责精选篇5

职责描述:

1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;

2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;

3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;

2、具备财务、审计相关资格证书;

3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;

4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;

5、具有良好的职业操守

6、适应出差

审计的工作与职责精选篇6

内审监察经理(内部审计ia+日语) 职责:内部监察(内部审计部)

1. 职责:内部审计

2. 性别:不限

3. 年龄:32~38岁左右

4. 学历:本科学历及以上

5. 专业:不限

6. 语言:日语高级商务,英语至少书面熟练

7. 业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度

目标方针制度

事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织

部下管理•指导

8. 附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须

1年及以上管理职经验必须

逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识

l 附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业

l 知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相

l 关的专业知识。持有cia证书者优先。

审计的工作与职责精选篇7

职责描述:

1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;

2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;

2.2开展审计活动;

2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;

2.4跟进建议执行情况;

3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;

3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

4、开展反舞弊调查:

4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;

4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;

4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;

4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;

5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

5.1根据具体事项出具初步工作方案;

5.2开展调查;

5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;

2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;

3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;

4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;

5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

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